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单位名称:枞阳县人民政府办公室   电话:0562-3211610   邮箱:zyxzfxxgk@163.com   地址:枞阳镇浮山路
索引号: 11340722003125642M/201810-00086 主题分类: 财政、金融、审计、统计
发布机构: 县财政局 信息来源: 县纪委
文号: 关键词:
生成日期: 2018-07-30 废止时间:
生效时间:
内容概述:
中共枞阳县纪委2017年部门决算情况
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一、主要职能

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市以及县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况同,协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作,负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。

2、负责检查并处理县直各部门、 各单位, 各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件, 决定或取消对这些案件中党员的处分; 受理党员的控告和申诉, 保障党员的权利。 必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3、主管全县行政监察工作。负责对县政府各部门及其公务员实施监察;负责对县政府及县政府各部门任命的其他人员实施监察;负责对各乡镇人民政府及其领导人员实施监察。

4、负责检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉;变更或撤销下级监察部门不适当的决定和规定。

5、负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展有关党风政风监督专项检查,负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。

6、负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

7、负责全县党的纪律检查工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。

8、负责会同组织部门提出下级纪委书记、派驻纪检组组长人选,按照《党政领导干部赞选拔任用条例》等有关规定进行考察;负责会同组织部门听取下级党委意见后提出下级纪委副书记人选,商有关部门提出派驻纪检组副组长人选,按照《党政领导干部赞选拔任用条例》等有关规定进行考察。

9、承办市纪委、市监察局和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

枞阳县纪委监察局2017年度部门决算指县纪委本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入枞阳县纪委监察局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

枞阳县纪委监察局

 

第二部分   枞阳县纪委监察局2017年部门决算表

 

 

 

公开01表

部门:枞阳县纪委监察局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

627.58

一、一般公共服务支出

519.67

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.13

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.44

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

54.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

627.58

本年支出合计

627.58

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

627.58

总计

627.58

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:枞阳县纪委监察局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

627.58

627.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

519.67

519.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

519.67

519.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

502.03

502.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

8.65

8.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.34

54.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.34

54.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.86

42.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:纪委监察局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

627.58

609.93

17.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

519.67

502.03

17.65

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

519.67

502.03

17.65

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

502.03

502.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

8.65

0.00

8.65

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.34

54.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.34

54.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.86

42.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:纪委监察局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

627.58

一、一般公共服务支出

519.67

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

42.13

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.44

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

54.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

627.58

本年支出合计

627.58

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

627.58

合计

627.58

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:纪委监察局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

627.58

609.93

17.65

627.58

609.93

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

519.67

502.03

17.65

519.67

502.03

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

519.67

502.03

17.65

519.67

502.03

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

502.03

502.03

0.00

502.03

502.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

8.65

0.00

8.65

8.65

0.00

8.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

42.13

42.13

0.00

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.13

42.13

0.00

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.13

42.13

0.00

42.13

42.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

11.44

11.44

0.00

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

11.44

11.44

0.00

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

11.44

11.44

0.00

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

54.34

54.34

0.00

54.34

54.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

54.34

54.34

0.00

54.34

54.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

42.86

42.86

0.00

42.86

42.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

11.48

11.48

0.00

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:纪委监察局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

354.98

302

商品和服务支出

144.60

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

107.40

30201

  办公费

19.43

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

101.98

30202

  印刷费

10.80

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

85.41

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

17.51

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

9.04

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.17

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.53

30207

  邮电费

10.82

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.50

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

29.62

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

110.35

30211

  差旅费

19.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

42.13

30213

  维修(护)费

1.78

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

8.92

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

6.91

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.46

30216

  培训费

3.53

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

42.86

30227

  委托业务费

4.75

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

11.48

30228

  工会经费

4.37

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.12

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.55

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

7.01

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.43

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32.27

 

 

 

人员经费合计

465.34

公用经费合计

144.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:纪委监察局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:枞阳县纪委监察局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

三、枞阳县纪委监察局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计627.58万元,支出总计627.58万元。与2016年相比,收、支总计各减少66.52万元,下降10%,主要原因:一是人员变动及其它支出相应减少;二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求压缩支出。

(二)2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计627.58万元,其中:财政拨款收入627.58万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计627.58万元,其中:基本支出609.93万元,占97.1%;项目支出17.65万元,占2.9%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计627.58万元,支出总计627.58万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少66.52万元,下降10%,主要原因一是人员变动及其它支出相应减少;二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,压缩大型会议费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等消费性支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入627.58万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少66.52万元,下降10%。主要原因一是人员变动及其它支出相应减少;二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出627.58万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少66.52万元,下降10%。主要原因主要原因一是人员变动及其它支出相应减少;二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求压缩支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出627.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出519.67万元,占82.8%;社会保障和就业(类)支出42.13万元,占6.71%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.44万元,占1.82%;住房保障(类)支出54.34万元,占8.67%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.12万元,支出决算为627.58万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加预算未按排的县委巡察工作经费支出;二是案件查办费用明显增加。其中:基本支出609.93万元,占97.2%;项目支出17.65万元,占2.8%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为312.02万元,支出决算为502.03万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加预算未按排的县委巡察工作经费支出;三是案件查办费用明显增加。。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的22%,决算数小于预算数的主要原因是单位预算内资金整合,用于县委巡察工作经费和案件查办费用支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为17万元,支出决算为9万元,完成年初预算的53%,决算数小于预算数的主要原因是单位预算内资金整合,用于县委巡察工作经费和案件查办费用支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项),年初预算为35.58万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是当年在职转退休人员增加。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为11.44万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为22.26万元,支出决算为42.86万元,完成年初预算的192%,决算数大于预算数的主要原因是实际缴存比例大于预算编制口径。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为14.54万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加导致。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出609.94万元,其中人员经费465.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费144.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

枞阳县纪委监察局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,枞阳县纪委监察局机关运行经费支出144.6万元,比2016年增加(减少)140.8万元,增长102%,主要原因是2017年较上年度工作量明显增加,导致商品服务支出增大。

(二)政府采购情况。

2017年度枞阳县纪委监察局政府采购支出总额8.64万元,系办公设备采购支出8.64万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,枞阳县纪委监察局共有车辆2辆,均为一般执法执勤用车2辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。 

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我单位未开展预算绩效评价。


     九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

联系方式:枞阳县纪委监察委政务公开电子邮箱:jw3211388@163.com

联系电话:0562-3211388

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发布员:财政局收文员    审核人:财政局收文员

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